2024年12月2日,阳光诺和(688621.SH)在2024年第三季度业绩说明会上透露,公司在今年上半年新签订单稳步增长,为未来业绩提供了有力支撑。
收入增长主要来源创新药临床服务
阳光诺和董事长利虔在会上表示,公司前三季度营收为9.17亿元,同比增长32.47%;归母净利润为2.08亿元,同比增长21.40%。收入增长的主要来源是上半年新增订单,尤其是创新药服务比例的提升。利虔进一步透露,上半年创新药临床服务收入显著增长,临床试验和生物分析服务收入达2.17亿元,占公司整体营收近40%。
阳光诺和作为一家综合性CRO(合同研发组织),主要提供药物临床前及临床阶段的研发服务,涵盖创新药开发、仿制药开发及一致性评价等领域。服务内容包括药物发现、药理药效、药学研究、临床研究和生物分析等。
行业竞争激烈,毛利率下降
尽管公司收入持续增长,但在国内CRO行业竞争愈加激烈的背景下,阳光诺和的整体盈利能力出现下滑。2024年前三季度,公司毛利为4.78亿元,毛利率为52.15%,较2023年全年及2024年上半年分别下降了4.53个百分点和3.84个百分点。
利虔表示,目前中国CRO行业的竞争压力有所缓解,但市场集中度在不断提高。由于一致性评价、医保报销政策和带量采购等政策的推动,小型企业面临较大压力,逐步退出市场。
研发投入持续增加,积极布局动保行业
面对激烈的市场竞争,阳光诺和加大了研发投入,推动具有自主知识产权的产品开发。2024年前三季度,公司研发投入1.20亿元,同比增长43.76%,占营收比例达到13.04%,同比增长1.03个百分点。
除了持续深化CRO业务,阳光诺和在2024年6月成立了控股子公司,将业务从人用药领域扩展至动物保健(动保)领域。利虔透露,阳光诺和已与浙江昂利康制药、山东德青制药等多家中大型动物药品企业签订了服务合同,并已启动约30个在研品种,预计这些产品将为公司带来稳定的收入来源。